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来源: 时间:2018-09-15
2018年部门预算和“三公”经费公开参考文本(区残联).doc
2018年银州区部门预算和“三公”经费预算公开表格式(区残联).xls
附件:1
部门决算公开情况细则
目 录
第一部分 ****部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 ****部门2017年部门决算表
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度“三公”经费支出情况表
第三部分 ****部门2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 残联部门概况
一、主要职责
主要职能。
(1)代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;(2)团结教育残疾人,为残疾人服务;(3)履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。
二、部门决算单位构成
共有1家预算单位,其中行政单位1家,事业单位2家。
纳入社保部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.残联本级机关
2.***中心
第二部分 残联部门决算公开表
附件:残联部门2017年部门决算表(点击超链接)
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度“三公”经费支出情况表
第三部分 2017年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
(一)2017年收入总计 95.18万元。包括:
1.财政拨款收入95.18万元,其中:公共预算财政拨款收入94.73万元,政府性基金收入0.45万元。
2.上级补助收入 0 万元。
3.事业收入 0 万元。
4.经营收入 0 万元。
5.附属单位上缴收入 0 万元。
6.其他收入 0 万元,主要是………收入。
7.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是………。
8.上年结转和结余 0 万元,主要是………。
(二)支出总计95.18万元,包括:
1.基本支出75.29万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出51.84万元,对个人和家庭的补助支出18.24元,商品和服务支出5.21万元。
2.项目支出19.89万元,主要包括残疾人康复和其他残疾人事业支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
(三)年末结转和结余 0 万元
主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。
(四)收入支出增减变化情况
1.收入增减情况。2017年,残联部门部门决算收入95.18万元,比上年增减34.53万元,增幅-36%,其中:财政拨款收入95.18万元,同比增减34.53万元,增幅-36%;其他收入 0 万元,同比增减 0 万元,增幅 0 %。财政拨款收入同比增减的主要原因是项目收入减少。
2.支出增减情况。2017年,残联部门决算总支出95.18万元,同比增减支出34.53万元,增幅-36%,其中:基本支出75.29 万元,增减6.56万元,增幅9.5%;项目支出19.89万元,增减41.08万元,增减幅67.36%。增减支出的主要原因:人员增加,项目减少。
二、2017年部门财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映残联部门2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出95.18万元,其中:基本支出75.29万元,项目支出19.89万元。
(二)具体情况
按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出 0 万元,国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 0 万元,文化体育与传媒支出 0 万元,社会保障和就业支出 91.46 万元,医疗卫生支出 3.27 万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 0 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探信息等支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,国土资源气象等支出 0 万元,住房保障支出 0 万元,粮油物资储备支出其他支出 0 万元,其他支出 0.45万元。
三、2017年“三公”经费决算情况说明
2017年“三公”经费决算数 0.66 万元,其中:因公出国(境)
0万元,公务待费 0 万元,公务用车运行费 0.66 万元,公务用车购置 0 万元。2017年决算数比(上年)决算数增减 0.97万元,其中:公务用车运行费比(上年)增减 0.97万元,主要是公务用车减少。公务用购置及保有量0台,国内公务接待的批次0 次、人数0人。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年残联机关运行经费支出 5.21万元,比2016年增减 4.17万元,增幅24 %,主要原因是人员增加。
(二)政府采购支出情况
2017年残联部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,残联部门共有车辆 1辆,其中:一般公务用车1 辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车 辆,其他用车 0 辆;单位价值50万元以上设备 0台,单价100万元以上专用设备 0 台。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
18.………
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